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    發布時間:2020-12-20 07:31  

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    視頻作者:河北東盈會計咨詢有限公司






    財務審計哪家強?

    核對損益表各項目數字與相關的總帳、明細帳數字是否相符,同時通過分析核對,發現有關損益項目數字的變化是否異常,并對疑點作進一步檢查。(2)檢查損益表與其他報表的勾稽關系,特別注意核對損益表所列產品銷售收入、產品銷售成本、產品銷售費用和銷售稅金及附加的本年發生數,是否與其附表數一致,損益表所列凈利潤是否與利潤分配表數字一致。結合對成本費用、銷售收入、利潤分配等有關明細帳的檢查,核實成本費用、各項收入、投資收益和營業外收支等項數字是否準確,必要時要檢查有關原始憑證。

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    東盈財稅-?中國內部審計準則的制定程序



    中國內部審計準則的制定程序:

      (1)選定項目。中國內部審計準則委yuan會提出內部審計準則公告備選項目,經專家咨詢論證,征求有關方面意見后,由審計署審批立項。

      (2)擬定初稿。中國內部審計準則委yuan會根據確定的項目,進行調查研究,起草初稿。中國內部審計師協會征詢專家和有關方面意見并交中國內部審計準則委yuan會修訂后,向審計署提交征求意見稿。

      (3)征求意見。審計署發布征求意見稿,廣泛征求各有關部門、單位的意見。

      (4)修改定稿。中國內部審計準則委yuan會根據各方面意見修改征求意見稿,中國內部審計師協會征詢專家及有關方面意見后定稿。








    實現審計作業全過程管理與監控。

    實現審計作業全過程管理與監控。實現審計項目從準備、實施、報告、整改的作業流程,實現審計作業的“五化”:規范化項目過程控制、規范化審計方法、規范化審批流程、規范化審計成果,模板化文書,有效提升審計效率和質量。

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    審計的目的

    審計的目的是指審計所要達到的目標和要求,是審計工作的指南。審計目的包括一般目的和特殊目的。審計的一般目的是指注冊會計師對被審計單位的會計報表進行審計,并表示審計意見,注冊會計師審計意見通常包括:公允性、合法性和一貫性。

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