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    發(fā)布時間:2021-10-28 11:49  
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    合并報表審計內(nèi)容是什么?

    合并報表審計內(nèi)容:檢查合并報表編制的基礎(chǔ)。即審核:合并報表內(nèi)容的quanmian、完整性;子公司提供資料的完整性(包括子公司會計政策差異、公司往來業(yè)務(wù)、債quan債wu、投資資料,子公司利潤分配、股權(quán)變動資料);公司決算日和會計期間的一致性;公司之間會計政策的一致性;另一方面是實質(zhì)審查,查看摘要內(nèi)容是否與實際業(yè)務(wù)一致,記賬憑證上有關(guān)賬戶之間的對應(yīng)關(guān)系是否正常、業(yè)務(wù)活動有無異常,等等。母公司對子公司投資的會計核算處理的正確性。

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    東盈財稅-審計程序是什么

    審計程序是審計工作從開始到結(jié)束的整個過程。一般包括三個主要的階段,即計劃階段、實施審計階段和審計完成階段。主要工作包括:調(diào)查了解被審計單位的基本情況;與被審計單位簽訂業(yè)務(wù)約定書;初步評價被審計單位的內(nèi)部控制;確定重要性水平;分析審計風(fēng)險;編制審計計劃,對被審計單位內(nèi)部控制進(jìn)行控制測試;對會計報表項目進(jìn)行實質(zhì)性測試;整理、評價執(zhí)行審計業(yè)務(wù)中收集到的審計證據(jù);結(jié)合對成本費用、銷售收入、利潤分配等有關(guān)明細(xì)帳的檢查,核實成本費用、各項收入、投資收益和營業(yè)外收支等項數(shù)字是否準(zhǔn)確,必要時要檢查有關(guān)原始憑證。復(fù)核審計工作底稿;形成審計意見,編制審計報告。




    財務(wù)審計

    審計的特殊目的是指注冊會計師對被審單位年度會計報表以外其他特定事項進(jìn)行審計并表示審計意見。特殊審計意見一般包括公允性、合法性和一貫性幾個方面,只不過審計意見所表述的對象有所差異而已。

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